本站4月10日讯 近日,东营黄河河务局以2025年度行政事业单位内部控制报告编报工作为契机,对现行财务内控制度体系进行了全面、系统的梳理与细化。
在本次制度梳理过程中,该局结合实际工作需要,在2025年财务内控制度汇编基础上逐条梳理,及时修订并印发了《经济合同管理办法》,进一步明确了合同订立、审查、履行及归档的全流程管理规范,有效防范合同风险;细化《公物仓管理办法(暂行)》,通过建立资产共享调剂机制,对闲置设备进行集中管理、统筹调配,盘活存量资产,提高国有资产使用效益。通过一系列举措,该局高质量完成了内部控制报告的编报工作,切实将“以报促建、以报促改”落到实处。
今后,该局将持续强化内控制度的执行与监督,将内部控制要求融入各项业务流程,进一步规范内部权力运行,不断提升单位治理能力和风险防范水平。(赵丹阳)
编辑:田光 录入:李璐 审核:陈宁
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